A Hongria l’IVA s’anomena általános forgalmi adó, abreujat áfa, i té el tipus general més alt de la Unió Europea: el 27 %. Per sota hi ha dos tipus reduïts, del 18 % i del 5 %, i un 0 % per als diaris i, des de l’1 de setembre de 2026, per als medicaments amb recepta. Els fixa el § 82 de la llei hongaresa de l’IVA (Llei CXXVII de 2007), que remet als seus annexos 3, 3/A i 3/B per saber quin producte va a cada tipus.
| Tipus | Percentatge | S’aplica a |
|---|---|---|
| General (általános adómérték) | 27 % | Tipus per defecte: tot el que no figuri als annexos de la llei, com ara roba, electrònica, cosmètica o begudes alcohòliques |
| Reduït (kedvezményes adómérték) | 18 % | Làctics com iogurt, mantega o formatge, llet aromatitzada, pa i brioixeria, cereals d’esmorzar i entrades a esdeveniments ocasionals a l’aire lliure |
| Reduït (kedvezményes adómérték) | 5 % | Medicaments sense recepta, llet de fórmula, llibres (també en un altre suport físic) i revistes, llet, ous, carn fresca o congelada de porc, aus i boví, peix, menjar servit en restaurants, hotels i altres allotjaments comercials, accés a internet i, des del 15 de setembre de 2026, llenya, pèl·lets i briquetes de fusta |
| Zero (0 százalékos adómérték) | 0 % | Diaris que surten almenys quatre vegades per setmana i, des de l’1 de setembre de 2026, medicaments amb recepta i fórmules magistrals d’ús humà |
Tipus verificats l’11 de setembre de 2026 contra el fullet informatiu núm. 14 de la NAV, l’agència tributària hongaresa, publicat el gener de 2026 (nav.gov.hu).
Tres rebaixes el 2026 i factures en temps real
El 27 % no es mou, però la llista d’excepcions sí. Des de l’1 de gener de 2026, la carn de boví fresca, refrigerada o congelada i els seus despatxos passen al 5 %. Des de l’1 de setembre tributen al 0 % els medicaments que només es dispensen amb recepta —fins aleshores, al 5 %— i les fórmules magistrals d’ús humà; per internet, a Hongria, només es poden demanar medicaments sense recepta, que continuen al 5 %. I des del 15 de setembre, la llenya, els pèl·lets i les briquetes de fusta baixen del 27 % al 5 %.
L’altra particularitat és l’Online Számla. Qui té número fiscal hongarès envia a la NAV, l’agència tributària, les dades de cada factura que emet amb les regles hongareses, també les de particulars des del 4 de gener de 2021. Amb programa de facturació, l’enviament és automàtic, sense intervenció humana, en expedir-la.
Si vens des d’Espanya i declares per la finestreta única, factures amb les regles espanyoles i això no et toca. Si et dones d’alta a Hongria —per exemple, perquè hi guardes estoc—, les factures que emetis per aquestes vendes sí que van a la NAV.
Quin IVA has d’aplicar tu venent des d’Espanya
Aquesta és la part que no surt en cap taula i sol ser el dubte de debò. El tipus que repercuteixes no depèn només d’Hongria, sinó de quant vens fora d’Espanya:
- Per sota de 10.000 € l’any en vendes a distància al conjunt de la Unió Europea —sumades, no per país— apliques l’IVA espanyol.
- Per sobre d’aquests 10.000 € apliques l’IVA de destinació: l’IVA hongarès, el 27 % o el que correspongui al producte, i el declares per la finestreta única (OSS) sense haver-te de donar d’alta allà.
El llindar suma totes les teves vendes B2C a altres països de la UE i els serveis digitals, i el canvi no espera a l’exercici següent: la mateixa operació que supera el llindar ja va amb el tipus de destinació.
Si vens a una empresa amb NIF-IVA vàlid és una altra història: l’operació va sense IVA per inversió del subjecte passiu, però has de validar aquest número a VIES i conservar la prova de la validació.
Com es configura això a WooCommerce
WooCommerce porta tipus per país, però no distingeix tipus dins d’un país per classe de producte ni vigila el llindar per tu. Són tres coses les que cal deixar muntades:
- Una classe d’impost per a cada tipus que facis servir, assignada producte a producte i no a nivell de botiga.
- Validació del NIF-IVA al checkout contra VIES per als clients empresa, de manera que no es repercuteixi IVA quan l’operació va per inversió del subjecte passiu.
- Un control del llindar de 10.000 €, perquè el dia que se supera canvien els tipus de cop a tots els països alhora.
Les tres les cobreix EHERO Woo VAT, que vam fer precisament perquè són els tres punts pels quals es trenquen les botigues que venen a la resta de la Unió Europea.
Vens a altres països de la UE des del teu WooCommerce?
EHERO Woo VAT aplica el tipus de cada país producte a producte, valida el NIF-IVA a VIES en el pagament i vigila el llindar de 10.000 € per tu.
Preguntes freqüents
Quin és l’IVA general a Hongria el 2026?
El 27 %, vigent des del 2012 i el tipus general més alt de la Unió Europea. Al seu costat hi ha dos tipus reduïts, del 18 % i del 5 %, i un 0 % per als diaris i, des de l’1 de setembre de 2026, per als medicaments amb recepta.
Hongria té l’IVA més alt de la UE?
Sí. El seu 27 % és el tipus general més alt dels 27 estats membres. El segueixen Finlàndia, amb el 25,5 %, i Dinamarca, Croàcia i Suècia, amb el 25 %. Enfront del 21 % espanyol són sis punts més: si mantens el mateix preu final en superar el llindar, cada venda a Hongria et deixa un 4,7 % menys net.
Venc des d’Espanya a Hongria, quin IVA hi poso?
L’espanyol mentre no superis els 10.000 € anuals de vendes a distància al conjunt de la UE. Per sobre, l’hongarès que correspongui al producte —el 27 % per defecte, o el 18 %, el 5 % o el 0 % si figura als annexos de la llei—, declarat per la finestreta única.
He de donar-me d’alta a Hongria?
Si només envies des d’Espanya, no: per això hi ha la finestreta única. Sí que ho has de fer si emmagatzemes mercaderia a Hongria —per exemple, al magatzem d’un operador logístic—, i aleshores les factures que emetis per aquestes vendes es comuniquen a la NAV a través de l’Online Számla.
Segueix per aquí
- Tipus d’IVA per país de la UE el 2026 — la taula completa dels 27
- IVA a Àustria 2026 · IVA a Romania 2026
- El llindar de 10.000 € en vendes a distància
Totes les fitxes per país: IVA a Alemanya 2026 · IVA a Bèlgica 2026 · IVA a Croàcia 2026 · IVA a Dinamarca 2026 · IVA a Espanya 2026 · IVA a Finlàndia 2026 · IVA a França 2026 · IVA a Grècia 2026 · IVA a Irlanda 2026 · IVA a Luxemburg 2026 · IVA a Suècia 2026 · IVA a Àustria 2026



