TVA en Finlande en 2026

Consultoría EHERO

6 minutos de lectura

En Finlande, la TVA s’appelle arvonlisävero —abrégé alv ; en suédois, moms— et comporte trois taux : le taux normal de 25,5 %, un taux réduit de 13,5 % et un autre taux réduit de 10 % qui ne s’applique plus qu’à la presse. Ils sont fixés par les §§ 84, 85 et 85 a de l’arvonlisäverolaki, la loi 1501/1993. Attention aux anciens tableaux : le taux normal était de 24 % jusqu’en août 2024, et le taux réduit de 14 % jusqu’en décembre 2025.

Type Pourcentage S’applique à
Normal (yleinen verokanta) 25,5 % Tout ce qui n’a pas de taux réduit : vêtements et chaussures, cosmétiques, articles pour la maison, matériel de sport, jeux vidéo, alcool et tabac
Réduit (alennettu verokanta) 13,5 % Alimentation et boissons sans alcool, aliments pour animaux, restauration, livres papier et numériques, médicaments, produits d’hygiène menstruelle et d’incontinence, couches pour bébés, transport de voyageurs, hébergement et billets pour des événements culturels et sportifs
Réduit (alennettu verokanta) 10 % Journaux et magazines, sur papier ou au format électronique

Taux vérifiés le 11 septembre 2026 par rapport à la page « Rates of VAT » de Vero, l’administration fiscale finlandaise (vero.fi).

Ce qui change en 2026, et pourquoi Åland est à part

Depuis le 1er janvier 2026, le taux réduit est passé de 14 % à 13,5 % (loi 1358/2025). C’est le troisième changement en seize mois : le taux normal est passé de 24 % à 25,5 % le 1er septembre 2024, et en janvier 2025 presque tout ce qui était à 10 % — livres, médicaments, transport, hébergement, billets — est passé à 14 %. Aujourd’hui, seule la presse reste à 10 %. Si vous avez configuré la Finlande avec un tableau de 2024 ou 2025, une classe de taxe a aujourd’hui le mauvais taux.

L’autre particularité est géographique : les îles Åland font partie de la Finlande, mais pas du territoire TVA de l’Union européenne. Entre Åland et le reste de l’UE, il existe une frontière fiscale ; ainsi, un envoi d’Espagne vers Åland n’est pas une vente à distance intracommunautaire, mais une exportation : il part sans TVA espagnole, n’est pas déclaré via le guichet unique et le colis passe par la douane à l’entrée, où la TVA à l’importation est acquittée.

Dans la boutique, traitez Åland comme une destination à part, et non comme une simple région de Finlande.

Quelle TVA facturer à vos clients en Finlande si vous vendez depuis un autre pays de l’UE

C’est la partie qu’aucun tableau ne donne, et en général la vraie question. Le taux que vous appliquez ne dépend pas seulement du pays de destination, mais de ce que vous vendez aux consommateurs des autres pays de l’UE :

  • En dessous de 10 000 € par an de ventes à distance vers le reste de l’UE — tous pays confondus, pas pays par pays —, vous appliquez la TVA de votre propre pays.
  • Au-delà de ces 10 000 €, vous appliquez la TVA du pays de destination : 25,5 % au taux normal en Finlande, ou le taux réduit qui correspond au produit. Vous la déclarez via le guichet unique (OSS) de votre pays, sans avoir à vous immatriculer dans le pays de destination.

Le seuil additionne toutes vos ventes B2C vers les autres pays de l’UE et les services numériques, et le basculement n’attend pas l’année suivante : la vente même qui fait franchir le seuil se facture déjà au taux du pays de destination.

Si vous vendez à une entreprise dotée d’un numéro de TVA intracommunautaire valide, c’est différent : la livraison se fait sans TVA, car le client l’autoliquide dans son pays, mais vous devez vérifier ce numéro dans VIES et conserver la preuve de la vérification.

Comment configurer cela dans WooCommerce

WooCommerce propose des taux par pays, mais ne distingue pas les taux à l’intérieur d’un pays selon la classe de produit et ne surveille pas le seuil à votre place. Trois choses doivent être mises en place :

  1. Une classe de taxe pour chaque taux utilisé, attribuée produit par produit et non au niveau de la boutique.
  2. La validation du numéro de TVA au moment du paiement via VIES pour les clients professionnels, afin de ne pas facturer de TVA lorsque l’opération relève de l’autoliquidation.
  3. Un contrôle du seuil de 10 000 €, car le jour où il est dépassé, les taux changent d’un coup dans tous les pays en même temps.

Les trois sont couverts par EHERO Woo VAT, que nous avons créé précisément parce que ce sont les trois points qui font échouer les boutiques qui vendent au reste de l’Union européenne.

Vous vendez vers d’autres pays de l’UE avec WooCommerce ?

EHERO Woo VAT applique le taux de chaque pays produit par produit, vérifie les numéros de TVA dans VIES au paiement et surveille le seuil de 10 000 € pour vous.

Découvrir EHERO Woo VAT →

Questions fréquentes

Quel est le taux normal de TVA en Finlande en 2026 ?

25,5 %, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsqu’il est passé de 24 %. En dessous, il existe deux taux réduits : 13,5 % pour l’alimentation, la restauration, les livres et les médicaments, entre autres, et 10 % pour les journaux et magazines.

La TVA réduite en Finlande n’était-elle pas de 14 % ?

Elle l’a été jusqu’au 31 décembre 2025. Depuis le 1er janvier 2026, elle est de 13,5 % et s’applique à l’alimentation, la restauration, les livres, les médicaments, le transport de voyageurs et l’hébergement, entre autres. Si votre boutique est encore à 14 %, vous facturez un demi-point de trop sur tout ce qui relève du taux réduit.

Je vends en Finlande depuis un autre pays de l’UE : quelle TVA dois-je appliquer ?

Celle de votre propre pays tant que vos ventes à distance vers l’ensemble de l’UE restent sous 10 000 € par an. Au-delà, celle du pays de destination (25,5 % au taux normal), déclarée via le guichet unique.

Dois-je m’immatriculer à la TVA en Finlande ?

Pas si vous expédiez uniquement depuis votre pays : c’est le rôle du guichet unique. Oui si vous stockez de la marchandise sur place — par exemple avec la logistique d’Amazon —, car un stock dans le pays crée une obligation d’immatriculation, quel que soit votre chiffre d’affaires.

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